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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1P****120263
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 68891B 文具套装/礼盒 1.2米红领巾(条) | 得力/deli68891B | 个 | 300.00 | 1 | 300 |
| 2 | 得力 53405 胶棒 固体胶(白) | 得力/deli53405 | 支 | 36.00 | 5 | 180 |
| 3 | 得力 S656黑色 中性笔 | 得力/deliS656黑色 | 支 | 60.00 | 2 | 120 |
| 4 | 报告夹 得力5531抽杆夹 | 得力/deli5531 | 包 | 30.00 | 8 | 240 |
| 5 | 15 印油/印泥/** 太阳牌光敏印油 | 太阳15 | 瓶 | 10.00 | 16 | 160 |
| 6 | 3M 610 胶带/胶纸/胶条 金泓鼎超透明胶带 | 3M610 | 盒 | 30.00 | 11 | 330 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾合麦提
联系电话: 186****5284
传真:
地址: 库尔****社区规划2路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: