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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0852
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 4K彩色卡纸 | 6 | 480.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 胶棒 得力(deli)7103固体胶(单位:只) | 100 | 270.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 k35 中性笔 | 100 | 270.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ACP95807 晨光软头水彩笔36色ACP95807 | 100 | 2850.0 | 晨光/M G\ACP95807 | 验收通过 | |
| 5 | 玛丽 软抄本 | 200 | 300.0 | 玛丽\12457 | 验收通过 | |
| 6 | 得力6003剪刀(混)(把) | 60 | 436.8 | 得力/deli\6003 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |