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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3390
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美丽雅 HC097612 鞋套 | 4 | 40.0 | 美丽雅/MARYYA\HC097612 | 验收通过 | |
| 2 | 狂神 KS1314 跳绳 | 8 | 120.0 | 狂神\KS1314 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 DP101 胶水 | 1 | 36.0 | 得力/deli\DP101 | 验收通过 | |
| 4 | 雷克斯 LX-10 羽毛球 12个/桶 | 4 | 180.0 | 雷克斯/LEIKESI\LX-10 | 验收通过 | |
| 5 | 南亚 保鲜膜30cm*300米 大卷保鲜膜 | 6 | 168.0 | 南亚\保鲜膜30cm*300米 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S936 铅笔 | 6 | 72.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8552 长尾夹 | 4 | 74.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ZPMV8002 马克笔 | 10 | 220.0 | 晨光/M G\ZPMV8002 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7653 办公笔记本 | 18 | 28.44 | 得力/deli\7653 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5623 档案盒 | 16 | 144.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 11 | 三叶豆 W-SYD 口哨 | 16 | 64.0 | 三叶豆\W-SYD | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |