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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2986
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 27036 档案盒 | 1 | 90.0 | 得力/deli\27036 | 验收通过 | |
| 2 | **黄金茶 BJ 绿茶 | 1 | 298.0 | **黄金茶 BJ\ | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 PCB插座 | 4 | 148.0 | 公牛/BULL\GN-402 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9703 桌面文件柜 | 1 | 298.0 | 得力/deli\9703 | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 扫把簸箕套装 扫把 | 1 | 32.0 | 好媳妇\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 6 | 大卫 P12平板拖把 平板拖把 | 1 | 70.0 | 大卫\P12平板拖把 | 验收通过 | |
| 7 | 中华牌 6151-HB 铅笔 | 4 | 35.2 | 中华牌\6151-HB | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0595 卷笔刀/削笔器 | 4 | 20.0 | 得力/deli\0595 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |