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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****278X****62839
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553 | 包 | 5.00 | 12 | 60 |
| 2 | 格之格 NT-2612L 墨粉/碳粉 | 格之格NT-2612L | 盒 | 10.00 | 51.01 | 510.1 |
| 3 | 联想 DVD+R 联想/Lenovo DVD+R光盘/刻录盘 16速4.7GB 桶装50片 空白光盘 | 联想/lenovoDVD+R | 个 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 4 | 齐心 A1236 齐心(Comix)A1236磁扣式PVC档案盒5册 55mm带压纸夹 文件盒塑料记账凭证盒 资料文书A4会计收纳盒 | 齐心/ComixA1236 | 个 | 10.00 | 23.9 | 239 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 祖尔古丽﹒麦麦提阿卜拉
联系电话: 135****7898
传真:
地址: **镇**路16号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: