开启全网商机
登录/注册
发布时间:2026-03-13 15:00
(2026年3月13日公告)
根据《中华人民**国审计法》的规定,****派出审计组,自2025年3月至5月,****县委****工作部(以下简称“县委统战部”)2024年预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况及审计评价
2024年,县委统战部收入合计788.90万元,均为一般公共预算,支出合计788.90万元,年末无结转(结余)。
审计结果表明,县委统战部能按照财政部门统一部署,开展部门预决算工作,并向社会公开相关信息。全年经费收支总体平衡,但也存在预算编制不完整、项目指标执行率低、内部审计工作执行不到位等问题。
二、审计发现的主要问题
(一)预算编制不完整、项目指标执行率低。部****政府****政府****政府采购预算;部分项目指标执行率低,绩效不佳。
(二)内部审计工作执行不到位。内部审计工作长期未开展,相关制度未及时更新,****小组未及时调整。
(三)固定资产管理不规范。部分资产配置超核定数量,部分资产未录入固定资产账。
三、审计发现问题的整改情况
针对审计发现的问题,****已依法出具审计报告,并提出加强部门预算、内部审计和固定资产管理等建议。针对审计提出的问题及建议,县委统战部高度重视,积极采取措施,认真对照检查,按计划推动整改。
****
2026年3月13日