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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M031********00209
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 心相印 RW912 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon MindRW912 | 提 | 20.00 | 32 | 640 |
| 2 | 晨光 文件篮 | 晨光/M G无型号 | 个 | 10.00 | 28 | 280 |
| 3 | 得力 33402 中性笔 | 得力/deli33402 | 盒 | 20.00 | 9.9 | 198 |
| 4 | 得力 0010 订书钉 | 得力/deli0010 | 盒 | 30.00 | 8 | 240 |
| 5 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号电池 | 粒 | 10.00 | 19.8 | 198 |
| 6 | 妙洁 胶棉拖把 | 妙洁/magicMOJA*MOJAT-B-EC | 把 | 3.00 | 39 | 117 |
| 7 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 只 | 60.00 | 7 | 420 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 敖宇琪
联系电话: ****709****
传真:
地址: **路269号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区墨香街蓝天小区1栋102号
附件信息: