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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M031********00206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 2004 替芯/铅芯 | 晨光/M G2004 | 盒 | 115.00 | 16 | 1840 |
| 2 | 晨光 2004 替芯/铅芯 | 晨光/M G2004 | 盒 | 115.00 | 16 | 1840 |
| 3 | 板擦 | 得力/deli得力7837 | 个 | 90.00 | 3 | 270 |
| 4 | 得力 S01 0.5mm中性笔 (单位:12支/盒) 黑、红 | 得力/deliS01 | 支 | 28.00 | 25 | 700 |
| 5 | 得力 S01 0.5mm中性笔 (单位:12支/盒) 黑、红 | 得力/deliS01 | 支 | 28.00 | 25 | 700 |
| 6 | 得力 S34 1.0mm中性笔 (单位:12支/盒) 黑 | 得力/deliS34 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨威
联系电话: ****590****
传真:
地址: **省**县**镇体育路21号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**镇盱江大道298号
附件信息: