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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7417
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 刀326 一号/二号 菜刀 | 8 | 480.0 | 无品牌\刀326 | 验收通过 | |
| 2 | 1*4 大桶洗洁精 | 1 | 120.0 | 无品牌\1*4 | 验收通过 | |
| 3 | 颐居雅乐 背心式垃圾袋 33只装 50把 | 1 | 480.0 | 颐居雅乐\背心式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 4 | 皮手套 | 10 | 150.0 | 无品牌\皮 | 验收通过 | |
| 5 | 围裙 | 5 | 90.0 | 无品牌\皮围裙 | 验收通过 | |
| 6 | 蔬果刨丝器 | 3 | 45.0 | A\刨丝 | 验收通过 | |
| 7 | 漏盘子 酒店餐具 | 10 | 350.0 | 无品牌\漏盘子 | 验收通过 | |
| 8 | 餐盒 400*600*200 | 5 | 225.0 | 无品牌\餐盒 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |