为加强财政资金监管,确保助残资金和重大建设项目资**全、规范、高效使用,现公开征集内部审计项目服务商,有关事项公告如下:
一、项目基本情况
项目名称:****内部审计项目
审计内容及规模:****中心合并开展专项审计,主要包括:
1.2023年-2025年****事业单位的财务状况及助残资金管理使用情况进行专项审计(包含固定资产等);
2.2022年至2025****中心建设项目资金管理、建设及采购程序合规性进行专项审计;
3.2023年-2025年区****办事处(乡镇)专项资金的延伸审计工作,使用各环节风险点进行全面排查。
审计周期:1个月
资金预算:15万元
二、报名相关条件
(一)报名条件
1.申请人须具备中华人民**国独立法人资格,持有财政部门颁发的《****事务所执业证书》;
2.遵守国家法律、法规,具有良好的信誉和诚实的职业道德;
3.在中华人民**国注册,能够独立承担民事责任,提供比选文件(包含审计方案)要求的服务;
4.具备与所承担工作相适应的业绩、人员和装备,近3****事业单位审计或建设项目竣工财务决算审计项目;
5.近3年内无履约纠纷、无不良信用记录(以“信用中国”查询结果为准);
6.****事业单位审计或建设项目审计经验的服务商优先;
7.本项目不接受联合体投标。
(二)报名材料
1.申报单位填写报名表《****内部审计项目服务商报名表》(见附件);
2.审计方案(需包括审计思路、人员安排、时间计划、质量保障措施、报价明细等);
3.单位统一信用代码证复印件、****事务所执业证书复印件;
4.公司业绩证明材料(合同关键页或审计报告复印件);
5.近3年无不良信用记录承诺书、信用中国查询记录;
6.所有报名材料及复印件均需加盖单位公章。
(三)报名时间
公告时间:2026年3月13日——3月19日。
接收材料截止时间:申请单位应在2026年3月19日17:00前,将以上材料盖章纸质版,****残联402室标书代写
三、联系方式
通信地址:**市**区大井东街1号
邮政编码:100166
联系人: 许老师
联系电话:****8476
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2026年3月13日