为进一步强化内部管控,防范运营风险,提升管理效能,根据《****政府采购法》《医疗机构财务制度》等相关规定,我院现就审计服务项目进行公开询价,欢迎符合资格条件的第三方审计机构参与报价。
一、项目基本信息项目名称:****卫生院业务审计服务
采购方式:公开询价
预算金额:人民币19000元(含税价)
服务周期:2026年度
二、审计服务范围及要求****卫生院2025年1月至2025年12月期间的财务收支情况及薪酬总量进行审计,并发表客观、真实、合法、规范、完整的审计意见,分年度、分事项提供审计报告。服务内容如下:
(一)财务收支情况核心审计内容
1、财务收支审计:审查医疗收入完整性、支出合规性、会计核算准确性,验证财务报表的公允性;
2、医保基金专项审计:核查医疗服务收费规范性,防范医保违规与基金流失风险;采购与招标合规审计:审计设备采购、药品耗材招标全流程合规性与经济性,排查利益输送隐患;
3、资产管理审计:审查固定资产、药品耗材购置、使用及处置环节的管理效能与资产安全;
4、内部控制评估:识别财务管理相关业务流程的控制漏洞,提出系统性优化建议。
(二)薪酬总量审计核心内容
1、医疗服务收入、财政补助收入;
2、人员薪酬支出、人员经费占总支出比例、收支结余、基金计提及发放等情况。
(二)交付成果要求
出具《财务审计收支报告》和《薪酬总量审计报告》;
报告需符合《审计法》《医疗保障基金使用监督管理条例》等法规要求,数据真实、依据充分、结论明确。
三、报价人资格条件具有独立承担民事责任的能力,持有有效****事务所执业许可证;
具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供近1年度财务报告或审计报告;
拥有履行合同所需的专业团队,核心审计人员须具备注册会计师资质及近3年有医疗机构审计经验;
近3年在经营活动中无重大违法记录,未被列入“信用中国” 失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单;
本次询价不接受联合体报价,成交后不得分包或转包。
四、报价文件组成及要求报价函(需明确总报价、服务承诺、完成时限,加盖单位公章);
资格证明材料:营业执照、执业许可证、法定代表人身份证明或授权委托书、授权代表身份证复印件(均加盖公章);
业绩证明:近3****医疗机构审计项目合同复印件(至少提供 2 项);
服务方案:包含审计流程、人员配置、质量控制措施、时间安排等;
无重大违法记录的书面声明(格式自拟,加盖公章)。
(二)文件递交要求标书代写
所有材料需逐页加盖公章,按上述顺序装订成册,密封于文件袋中并加盖骑缝章;
报价为一次性报价,包含审计服务费、差旅费、税费等全部费用,超出预算金额的报价视为无效;
递交方式:邮寄或现场送达(以采购人签收时间为准),逾期送达、材料不全或未按要求密封的文件均视为无效。
五、询价流程及时间安排(一)提交询价采购资料时间及联系人:2026年3月10日—3月13日;****门诊部四楼办公室,联系人:张老师028-****1529。
评审方式:采用最低评标价法,询价小组将对报价文件的有效性、完整性及响应程度进行审查,择优选定成交供应商。标书代写
询价采购中标结果公示时间和方式:评审结束后,****卫生院微****卫生院院务公开栏公示。
六、其他事项报价人应自行承担所有与准备和参加报价有关的费用,采购人不退还任何报价文件;
报价人需对所提供材料的真实性负责,若发现弄虚作假,将取消其报价资格并追究相关责任;
本公示未尽事宜,可向采购人咨询(咨询时间:工作日 9:00-11:30、14:30-17:00)。
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2026年3月10日