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****关于账本/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于账本/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王俊霞
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654099
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**西路663号
采购单位联系人和联系方式:王俊霞:132****5552
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****37146
采购单位预算编码:008001
三、成交信息
成交日期:2026年3月13日
总成交金额(元):7590 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市英阿亚提街113****公司院内A区123号 | 7590.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 旭苁 账本/账册 账本/收发文本 | 旭苁 | 收发文本 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
| 2 | 得力 8551A 票夹/长尾夹 票夹/1号长尾夹 | 得力/deli | 8551A | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 3 | 得力 22296 记事本 会议本 | 得力/deli | 22296 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
| 4 | 佳途 牛皮纸/A4 | 佳途 | A4 | 30 | 25.0 | 750.0 | |
| 5 | 得力 PE102 文件夹 | 得力/deli | PE102 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 6 | 欧标 B2021 文件夹/拉杆夹 | 欧标 | B2021 | 200 | 1.0 | 200.0 | |
| 7 | 斑马牌 C-JJ5 中性笔 | 斑马牌/ZEBRA | C-JJ5 | 144 | 3.0 | 432.0 | |
| 8 | 富光 FP1001 热水瓶 暖瓶 | 富光 | FP1001 | 14 | 45.0 | 630.0 | |
| 9 | 百特 22g 文化用品 刀剪/粘胶/测绘 胶棒 固体胶 | 百特 | 22g | 2 | 80.0 | 160.0 | |
| 10 | 得力 S211 文化用品 笔类书写工具 桶装中性笔替芯 笔芯 | 得力/deli | S211 | 16 | 15.0 | 240.0 | |
| 11 | 五金/工具 电动工具 ****273 PCB插座 插板 | 无品牌 | ****273 | 10 | 68.0 | 680.0 | |
| 12 | 档案夹 红色档案盒 | 无品牌 | 100********151 | 36 | 15.0 | 540.0 | |
| 13 | 晨光 ADMN4279 轻便夹 拉杆夹 | 晨光/M G | ADMN4279 | 200 | 1.5 | 300.0 | |
| 14 | 齐心 B3632 齐心(COMIX)B3632彩色长尾票夹 | 齐心/Comix | B3632 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 15 | 得力30321封箱胶带60mm*40y*50um(6卷/筒) | 得力/deli | 30321 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 16 | 9875 印油/印泥/** 得力/印油 | 得力/deli | 9875 | 24 | 8.0 | 192.0 | |
| 17 | 得力789电话机(白)(台) | 得力/deli | 789 | 6 | 105.0 | 630.0 | |
| 18 | 晨光(M G)GP1008墨蓝色0.5mm按动中性笔 | 晨光/M G | GP1008 | 288 | 2.5 | 720.0 | |
| 19 | 南孚电池5号7号电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 122 | 3.0 | 366.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: