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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1F363****261813
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 500g利尔康84消毒液 家居消毒液 利尔康84消毒液家用清洁衣物漂白除污渍渍消毒水细菌除菌液漂白剂 84消毒液500g*1瓶 | 利尔康/LIRCON500g利尔康84消毒液 | 瓶 | 60.00 | 3.5 | 210 |
| 2 | 思进 粉笔 | 思进粉笔 | 盒 | 240.00 | 4.5 | 1080 |
| 3 | 金太阳 0122 钢丝球 | 金太阳/GOLDEN SUN0122 | 包 | 24.00 | 3 | 72 |
| 4 | 晨光 MG7105 胶棒 | 晨光/M GMG7105 | 支 | 48.00 | 2 | 96 |
| 5 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 长尾夹 41mm 24只/筒 | 得力/deli8552ES | 筒 | 4.00 | 15 | 60 |
| 6 | 晨光 AJD97388 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97388 | 卷 | 24.00 | 10 | 240 |
| 7 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 4.00 | 2.5 | 10 |
| 8 | 绿伞 强力洁厕500g 洁厕剂 | 绿伞/LS强力洁厕500g | 瓶 | 48.00 | 5 | 240 |
| 9 | 得力 0020 图钉 | 得力/deli0020 | 盒 | 40.00 | 2 | 80 |
| 10 | 得力 海绵胶带 | 得力/deli30412 | 卷 | 40.00 | 3 | 120 |
| 11 | 华日 塑料水桶 水桶 | 华日塑料水桶 | 个 | 24.00 | 15 | 360 |
| 12 | 久洁 无纺**把 | 久洁/Jojell木杆拖把棉线 | 把 | 20.00 | 10 | 200 |
| 13 | 利得 平口90cm*110cm 垃圾袋 | 利得平口90cm*110cm | 包 | 20.00 | 18 | 360 |
| 14 | **兴 点断式分类垃圾袋 垃圾袋 | **兴点断式分类垃圾袋 | 把 | 80.00 | 4 | 320 |
| 15 | 得力 63108 报告夹 | 得力/deli63108 | 包 | 4.00 | 10 | 40 |
| 16 | 九千年 520 奖状/证书 | 九千年520 | 张 | 300.00 | 0.3 | 90 |
| 17 | 晨光 ASC99371 奖状/证书 | 晨光/M GASC99371 | 张 | 400.00 | 0.3 | 120 |
| 18 | 英雄 201 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO201 | 瓶 | 60.00 | 5 | 300 |
| 19 | 德旺 5618 15mm报告夹 | 德旺5618 | 包 | 6.00 | 10 | 60 |
| 20 | 得力通用型0012订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 26.00 | 1.8 | 46.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 穆金龙
联系电话: 153****8707
传真:
地址: **县**镇育新路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: