开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6720
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 玛丽 A4 70G 复印纸A470g4000张-8包 | 1 | 165.0 | 玛丽\A4 70G | 验收通过 | |
| 2 | 得力 773 电话机(有绳/无绳/网络) | 1 | 75.0 | 得力/deli\773 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 | 20 | 60.0 | 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 | 验收通过 | |
| 4 | 枪手 驱杀蚊蝇蟑螂杀虫喷雾剂600ml 灭鼠/杀虫剂 | 1 | 22.0 | 枪手/GUNNER\驱杀蚊蝇蟑螂杀虫喷雾剂600ml | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18259 多功能插座 | 2 | 130.0 | 得力/deli\18259 | 验收通过 | |
| 6 | 兄弟 DR-2250 硒鼓 | 1 | 390.0 | 兄弟/BROTHER\DR-2250 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |