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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M031********00401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-605 公牛(BULL)GN-605电源插座 插线板 排插 10位总控全长3米超功率保护 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 2.00 | 85 | 170 |
| 2 | 洁柔 3层110抽*24包 抽纸 | 洁柔/C S3层110抽*24包 | 件 | 10.00 | 65 | 650 |
| 3 | 妙洁 一次性 纸杯 | 妙洁/magic一次性 | 包 | 10.00 | 14 | 140 |
| 4 | 得力 装订透片 | 得力/deli3820 | 张 | 9.00 | 27 | 243 |
| 5 | 报刊架、杂志架 | 无品牌书报架 | 件 | 2.00 | 155 | 310 |
| 6 | 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 | 利得手提式垃圾袋 | 包 | 10.00 | 17 | 170 |
| 7 | 得力 33474 档案袋 | 得力/deli33474 | 件 | 10.00 | 32.9 | 329 |
| 8 | 得力 34567 中性笔 | 得力/deli34567 | 盒 | 19.00 | 10.5 | 199.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁平
联系电话: ****058****
传真:
地址: ****政府
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区袁山大道中路