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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7709
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9873 10ml财务印章原子印油 红色原子印章油 | 4 | 11.6 | 得力/deli\9873 | 验收通过 | |
| 2 | 黑人 牙膏 超白矿物盐190g | 2 | 30.0 | 黑人/DARLIE\超白矿物盐190g | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM95092 文件夹 PP双强力夹文件夹 单个价 | 5 | 46.0 | 晨光/M G\ADM95092 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 回形针 (100枚/盒) | 2 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-402 接线板 插线板 6位总控 | 2 | 121.44 | 公牛/BULL\GN-402 | 验收通过 | |
| 6 | 普搜 PS-M15老式木杆无纺**把 墩布 | 2 | 30.0 | 普搜\PS-M15 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 棉纸双面胶带 9mm*10y 32卷 AJD97348 | 1 | 25.0 | 晨光/M G\AJD97348 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |