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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 得力(deli)泡沫双面胶带 36mmx4.5米 单卷装 30416 | 20 | 70.0 | 得力/deli\30416 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 电池/电力配件 | 240 | 792.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 40 | 400.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7910 PU/PVC笔记本 | 60 | 906.0 | 得力/deli\7910 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S34 中性笔 | 24 | 528.0 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 10 | 123.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |