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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6795
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S20 中性笔S20拔帽式0.7mm红12支/盒红水笔 | 36 | 792.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6356 得力胶水 | 24 | 48.0 | 得力/deli\6356 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3343 办公用品 务记事本 | 10 | 150.0 | 得力/deli\3343 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 美工类固体胶胶棒 | 24 | 48.0 | 得力/deli\73383 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 GP-1008 中性笔水笔 | 36 | 540.0 | 晨光/M G\GP-1008 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K35/S01 红水笔芯 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\K35/S01 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 MG0097 **笔芯 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\MG0097 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |