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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9133
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 K3511 中性笔 | 10 | 240.0 | 齐心/Comix\K3511 | 验收通过 | |
| 2 | 威力 18寸大风力立式风扇强风大功率 风扇 | 1 | 290.0 | 威力\183 | 验收通过 | |
| 3 | 整理箱 60*40 整理箱 | 5 | 275.0 | A\整理箱 | 验收通过 | |
| 4 | 农夫山泉 550ml*24瓶 | 20 | 700.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml | 验收通过 | |
| 5 | 科美特 垃圾桶 垃圾桶 | 10 | 160.0 | 科美特\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 18504 普通干电池 电视遥控鼠标干电池 办公用品 7号 两粒 | 40 | 200.0 | 得力/deli\18504 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 18500 普通干电池得力(deli)18500 碱性电池 电视遥控鼠标干电池 办公用品 5号 两粒 | 40 | 200.0 | 得力/deli\18500 | 验收通过 | |
| 9 | 木杆拖把 布线拖把 | 10 | 150.0 | 无品牌\**把 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |