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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年3月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | POP广告纸/爆炸贴 KT板广告牌作展示门牌泡沫 | 1 | 25.0 | 无品牌\KT板 | 验收通过 | |
| 2 | 文具套装 小红伞精装奢香文具礼盒 | 22 | 550.0 | 无品牌\文具套装 | 验收通过 | |
| 3 | 多芬 洗护套装 滋养水润氨基酸洗发水套装400g+380g 头发清洁 | 8 | 360.0 | 多芬/Dove\洗护套装 | 验收通过 | |
| 4 | 富光 FGZ2469 不锈钢保温杯 | 30 | 2100.0 | 富光\FGZ2469 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 4326 触控三档色温三档亮度学生宿舍书房卧室阅读床头灯 白色 LED笔筒灯台灯 | 30 | 1470.0 | 得力/deli\4326 | 验收通过 | |
| 6 | 妮维雅 多用柔美润肤霜 | 22 | 594.0 | 妮维雅/Nivea\妮维雅润肤乳 | 验收通过 | |
| 7 | 小熊帽子围巾一体围脖 | 30 | 900.0 | 无品牌\围巾 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |