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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:阿尔恒别克
项目联系电话:0906-****012
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654324
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县库勒拜乡
采购单位联系人和联系方式:胡安西:135****4262
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:H****1905
采购单位预算编码:039005
三、成交信息
成交日期:2026年3月15日
总成交金额(元):1658 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****(个体工商户) | **维吾尔自治区**市**西街364号林森国际商住小区(一期)1号高层住宅楼2单元2201室 | 1658.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 榄菊 柠檬去油污洗洁精2kg 洗洁精 | 榄菊/Lanju | 柠檬去油污洗洁精2kg | 10 | 32.0 | 320.0 | |
| 2 | 齐心 RP6204 宝珠/走珠/签字笔 | 齐心/Comix | RP6204 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 3 | 得力 36009 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 36009 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 4 | 得力 21760 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 21760 | 5 | 12.4 | 62.0 | |
| 5 | 得力 72773 文件夹 | 得力/deli | 72773 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 6 | 得力 33296 文件夹 | 得力/deli | 33296 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
| 7 | 套扫 扫把头 | A | 套扫 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 8 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | 海绵吸水拖把 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
| 9 | 妙洁 钢丝球 | 妙洁/magic | 钢丝球 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
| 10 | 爱特福 84消毒液 家居消毒液 468ml | 爱特福 | 84消毒液 | 30 | 4.0 | 120.0 | |
| 11 | 晨光 AJD99568 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD99568 | 5 | 13.0 | 65.0 | |
| 12 | 得力 68602 胶水 | 得力/deli | 68602 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
| 13 | 齐心 HC55-48 档案盒 | 齐心/Comix | HC55-48 | 15 | 13.0 | 195.0 | |
| 14 | 德旺 8808 档案盒 | 德旺 | 8808 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 15 | 晨光 ADM94812 文件夹 | 晨光/M G | ADM94812 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: