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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********261401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱好 GR1103 替芯/铅芯 笔芯 | 爱好/AIHAOGR1103 | 盒 | 100.00 | 14 | 1400 |
| 2 | 得力 6906 替芯/铅芯 笔芯 | 得力/deli6906 | 盒 | 120.00 | 9 | 1080 |
| 3 | 晨光 MG7104 胶棒 | 晨光/M GMG7104 | 个 | 80.00 | 2 | 160 |
| 4 | 晨光 ARPB1801 中性笔 | 晨光/M GARPB1801 | 支 | 500.00 | 0.75 | 375 |
| 5 | 晨光 ABS92899 订书钉 | 晨光/M GABS92899 | 盒 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 6 | 维克多利 16k 文稿纸/草稿纸 稿纸 | 维克多利16k | 本 | 300.00 | 2 | 600 |
| 7 | 得力 0017 订书钉 | 得力/deli0017 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 田二成
联系电话: 181****0067
传真: 0906-****797
地址: **县过境路17号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: