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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: 267********27296113
五、合同编号: 11N****3577C****401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555ES | 筒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 2 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 筒 | 4.00 | 18 | 72 |
| 3 | 广博 16JF80 记事本 | 广博/Guangbo16JF80 | 本 | 31.00 | 3 | 93 |
| 4 | 西玛 8842 记事本 | 西玛/simaa8842 | 本 | 41.00 | 3 | 123 |
| 5 | 西玛 8843 记事本 | 西玛/simaa8843 | 本 | 41.00 | 3 | 123 |
| 6 | 南孚 5号8粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU5号8粒(2代) | 粒 | 20.00 | 20 | 400 |
| 7 | 得力 7635 笔记本 | 得力/deli7635 | 本 | 4.00 | 120 | 480 |
| 8 | 齐心 C5816 PU/PVC笔记本 | 齐心/ComixC5816 | 本 | 12.00 | 22 | 264 |
| 9 | 齐心 C5868 PU/PVC笔记本 | 齐心/ComixC5868 | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
| 10 | 得力 7810 板擦 | 得力/deli7810 | 件 | 10.00 | 5 | 50 |
| 11 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 3.00 | 40 | 120 |
| 12 | 晨光 APYRAP00 档案袋 | 晨光/M GAPYRAP00 | 个 | 3.00 | 26 | 78 |
| 13 | 晨光 ADM94520 文件夹 | 晨光/M GADM94520 | 包 | 2.00 | 50 | 100 |
| 14 | 宝克 BK109 中性笔 | 宝克/BaokeBK109 | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 15 | 晨光 AGP63201 中性笔 | 晨光/M GAGP63201 | 盒 | 10.00 | 48 | 480 |
| 16 | 晨光 K35 蓝 中性笔 | 晨光/M GK35 蓝 | 盒 | 6.00 | 28 | 168 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张岳
联系电话: 157****3424
传真:
地址: **镇街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: