亳州市工业和信息化局关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年03月16日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****0163

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年3月16日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 金士顿 DTKN/64GB 优盘 1 55.0 金士顿/Kingston\DTKN/64GB 验收通过
2 书昶办公 SHU CHANG S A4 160g 彩色复印纸 3 39.0 书昶办公 SHU CHANG S\A4 160g 验收通过
3 得力 P00018 回形针 10 15.0 得力/deli\P00018 验收通过
4 得力 7375 复印纸A3 1 150.0 得力/deli\7375 验收通过
5 心相印 D130 硬抽 4 78.0 心相印/Mind Act Upon Mind\D130 验收通过
6 得力 z7227 复印纸A4 5 750.0 得力/deli\z7227 验收通过
7 晨光 ADM94740 文件框 2 44.0 晨光/M G\ADM94740 验收通过
8 晨光 ACT55316 修正带 2 12.0 晨光/M G\ACT55316 验收通过
9 伟杰 垃圾袋 垃圾袋 15 45.0 伟杰\垃圾袋 验收通过
10 得力 30203 胶带 2 14.0 得力/deli\30203 验收通过
11 得力 6916H 水笔芯 1 10.0 得力/deli\6916H 验收通过
12 晨光 APYVQF47 复印纸A4 4 100.0 晨光/M G\APYVQF47 验收通过
13 赫拓 党徽 20 40.0 赫拓\党徽 验收通过
14 卫洋 竹扫把 大扫把 8 160.0 卫洋\竹扫把 验收通过
15 维达 V2182 硬抽 3 58.5 维达/Vinda\V2182 验收通过
16 晨光 复印纸A4 1 20.0 晨光/M G\复印纸 验收通过
17 金亿利 深蓝色 文件包 2 44.0 金亿利\深蓝色 验收通过
18 得力 2802 翻页笔 1 55.0 得力/deli\2802 验收通过
19 斯莫尔 SL-533 文件包 1 15.0 斯莫尔\SL-533 验收通过
20 得力 S21 中性笔 5 120.0 得力/deli\S21 验收通过
21 捷﹒诺﹒立 铁锹 8 200.0 捷﹒诺﹒立\N50021 验收通过
22 宝克 A35 中性笔红 1 18.0 宝克/Baoke\A35 验收通过
23 小米 插座 2 106.0 小米\14857 验收通过
24 心相印 XCA080 湿巾 2 8.0 心相印/Mind Act Upon Mind\XCA080 验收通过
25 得力 7104 固体胶 4 8.0 得力/deli\7104 验收通过
26 南孚 5号电池 7 35.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
27 南孚 南孚 7号电池 8 40.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****401001





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2026-03-16
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