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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8451X****1406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 HAGP1454 中性笔 | 晨光/M GHAGP1454 | 盒 | 1.00 | 33 | 33 |
| 2 | 得力 5854 轻便夹/大拉杆夹 | 得力/deli5854 | 包 | 12.00 | 15 | 180 |
| 3 | 尖兵 A3 - 70g 500张*3包/箱 打印/复印纸 | 尖兵A3 - 70g 500张*3包/箱 | 箱 | 5.00 | 210 | 1050 |
| 4 | 得力 36*33 相册/公文包 | 得力/deli36*33 | 本 | 5.00 | 12 | 60 |
| 5 | 得力 33179 档案盒/公务包 | 得力/deli33179 | 包 | 16.00 | 35 | 560 |
| 6 | 晨光 APYRAB13 文件管理/计算器 | 晨光/M GAPYRAB13 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 7 | 优拉 5304 文件管理/墨粉 | 优拉/youla5304 | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
| 8 | 得力 0018 装订线材/A4牛皮纸 | 得力/deli0018 | 包 | 1.00 | 30 | 30 |
| 9 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针 | 得力/deli0037 | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 10 | **红 福字 对联 | **红福字 | 包 | 1.00 | 10 | 10 |
| 11 | 庄太太 水拖 | 庄太太吸水拖把 | 个 | 5.00 | 14 | 70 |
| 12 | 得力 33441 档案盒 | 得力/deli33441 | 个 | 4.00 | 8 | 32 |
| 13 | 一得阁 文房墨汁 | 一得阁500g | g | 1.00 | 25 | 25 |
| 14 | 得力 5910 档案袋 | 得力/deli5910 | 个 | 19.00 | 1 | 19 |
| 15 | 尖兵 A4 70g 纯白 8包/箱 打印/复印纸 | 尖兵A4 70g 纯白 8包/箱 | 箱 | 15.00 | 210 | 3150 |
| 16 | 得力 5620 档案盒 | 得力/deli5620 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 17 | 晨光/M G ASG97110 胶棒 | 晨光/M GASG97110 | 盒 | 1.00 | 100 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭建堂
联系电话: 180****1656
传真:
地址: ****市世纪大道55号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: