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项目名称:****关于****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:ah****016070
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2026年3月16日
总成交金额(元):7856 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**区雪霁路1008号胡月公馆3幢****1902上 | 7856.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 80 | 4.8 | 384.0 | |
| 2 | 水星 无线网卡 | 水星 | 无线网卡 | 10 | 69.0 | 690.0 | |
| 3 | 得力 燕尾夹 | 得力/deli | 燕尾夹 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 4 | 得力 燕尾夹 | 得力/deli | 燕尾夹 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 5 | 得力 燕尾夹 | 得力/deli | 燕尾夹 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 6 | 得力 铂印A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli | 铂印A4 70g | 4 | 195.0 | 780.0 | |
| 7 | 兰诗 刷子 | 兰诗 | 清洁地刷40CM硬毛地板刷 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
| 8 | 得力 30011 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30011 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
| 9 | 雕牌 洗衣粉508克 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌 | 洗衣粉508克 | 20 | 5.5 | 110.0 | |
| 10 | 公牛 GN-218 3M 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-218 3M | 5 | 75.0 | 375.0 | |
| 11 | 得力 6600ES 水笔 | 得力/deli | 6600ES | 30 | 21.8 | 654.0 | |
| 12 | 得力 33513 中性笔 笔芯 | 得力/deli | 33513 | 150 | 14.9 | 2235.0 | |
| 13 | 得力 33513 中性笔 笔芯 | 得力/deli | 33513 | 140 | 14.9 | 2086.0 | |
| 14 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 10 | 1.8 | 18.0 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: