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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M031********00203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 折纸/手工纸 | 晨光/M GAPY4586P-G | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 得力 33159 铅笔 | 得力/deli33159 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 3 | 得力 0316 订书机 | 得力/deli0316 | 个 | 3.00 | 20 | 60 |
| 4 | 晨光 ADM94817 档案盒 | 晨光/M GADM94817 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 5 | 晨光 日记本 | 晨光/M GAPYJT550B5 | 本 | 10.00 | 7 | 70 |
| 6 | 金** K-0918 记号笔/粗笔 | 金**K-0918 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 7 | 晨光 ASGN7105 晨光/M G ASGN7103 胶棒 | 晨光/M GASGN7105 | 支 | 12.00 | 3 | 36 |
| 8 | 得力 A19 中性笔 | 得力/deliA19 | 盒 | 5.00 | 48 | 240 |
| 9 | 得力 78554 票夹/长尾夹 | 得力/deli78554 | 盒 | 5.00 | 16 | 80 |
| 10 | 得力 5855 文件夹 | 得力/deli5855 | 个 | 30.00 | 3 | 90 |
| 11 | 得力6034剪刀(混)(把) | 得力/deli6034 | 把 | 6.00 | 5 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄俊梅
联系电话: ****069****
传真:
地址: **南路60号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**南路130号