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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M031********00007
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 装订线材 | 无品牌无型号 | 包 | 2.00 | 12 | 24 |
| 2 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli无型号 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 晨光 便利签 | 晨光/M G无型号 | 包 | 50.00 | 13.5 | 675 |
| 4 | 维达 湿巾 | 维达/Vinda无型号 | 包 | 30.00 | 15 | 450 |
| 5 | 洁柔 卷筒纸 | 洁柔/C S无型号 | 卷 | 4.00 | 35 | 140 |
| 6 | 维达 抽纸 | 维达/Vinda无型号 | 提 | 10.00 | 39 | 390 |
| 7 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇无型号 | 把 | 3.00 | 50 | 150 |
| 8 | 蓝月亮 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon无型号 | 瓶 | 30.00 | 9 | 270 |
| 9 | 账册封面 | 无品牌无型号 | 套 | 2.00 | 32 | 64 |
| 10 | 一次性杯子 | 无品牌无型号 | 套 | 10.00 | 30 | 300 |
| 11 | 得力 0051 回形针 | 得力/deli0051 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
| 12 | 格之格 NT-TH388AA 墨粉/碳粉 | 格之格NT-TH388AA | 支 | 30.00 | 49 | 1470 |
| 13 | 得力 7101 得力 7101 固体胶 | 得力/deli7101 | 件 | 30.00 | 1 | 30 |
| 14 | 三木 91158 剪刀 | 三木/Sunwood91158 | 把 | 10.00 | 8 | 80 |
| 15 | 得力 837Y 算术型计算器 | 得力/deli837Y | 台 | 15.00 | 22 | 330 |
| 16 | 得力 5463 文件夹 | 得力/deli5463 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 17 | 得力 5502 文件袋 | 得力/deli5502 | 包 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱俊文
联系电话: ****673
传真:
地址: **县贡江镇贡江大道301号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县贡江镇渡江大道(阳光水岸)11号地DE栋25号店