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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:丁蕾
项目联系电话:189****7598
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652828
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县石材大道969
采购单位联系人和联系方式:谭新博:133****9723
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****4054X
采购单位预算编码:360111
三、成交信息
成交日期:2026年3月16日
总成交金额(元):2265 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****县玉龙家园8-14 | 2265.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晶森 7035 35mm档案盒 | 晶森/JINGSEN | 7035 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 2 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 3 | 得力 5623ES 档案盒 | 得力/deli | 5623ES | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 4 | 得力A4抽杆报告夹5532 | 得力/deli | 5532 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 5 | 齐心 Q312 报告夹 | 齐心/Comix | Q312 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 6 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli | 7093 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 7 | 荣誉证书内芯 特种纸 证书内页证书内心证书内芯纸学生 | 无品牌 | 荣誉证书内芯 | 30 | 1.0 | 30.0 | |
| 8 | 晨光 ASC99373 奖状/证书 小奖状 | 晨光/M G | ASC99373 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 9 | 得力 0015 订书钉 厚层订书针 | 得力/deli | 0015 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
| 10 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli | 0014 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 11 | 得力 6600ES 中性笔 | 得力/deli | 6600ES | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 12 | 科思特 KST-Q2612A 墨粉/碳粉 | 科思特/KST | KST-Q2612A | 20 | 50.0 | 1000.0 | |
| 13 | 晨光 AWG97003 晨光 M&G 液体胶水 AWG97003 125ml/支 | 晨光/M G | AWG97003 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 14 | 晨光 AWT90945 晨光抽杆夹混色AWT90945文件夹 | 晨光/M G | AWT90945 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 15 | 得力 30207 封箱胶带48mm*150y*50um(6卷/筒) | 得力/deli | 30207 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: