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| 2026年度内部审计项目 |
| ****事务所服务 |
| **** |
| 财政性资金 |
| 9.500000 |
| 无 |
| 线上报名,线上递交文件 |
| -- |
| 2026年03月20日 00时00分 |
| 比选 |
| 按照签署的委托合同(协议)执行 |
| 1.在中华人民**国境内注册,具有独立法人资格,****事务所执业证书,具有提供内部审计服务能力; 2.遵守国家有关法律、法规、规章和中央及地方的有关规定; 3.具有良好的信誉和专业人员力量,能够确定1名工作人员作为联络人,固定与我单位对接工作; 4.提供内部审计的主要负责人员须为注册会计师,具有5年以上执业资格,****政府****事业单位内部审计服务经验及工作业绩,责任心强、服务意识强且全程跟进项目;其他人员需具备内部审计服务相关工作经验; 5.在经营活动中没有重大违法记录; 6.近三年内(2023年3月1日起至今)未被“信用中国”网站列入失信被执行人。 |
| 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 |
| 1.比选响应单位登陆****介服务交易平台(网址:http://zjfw.****.cn/),在“公告公示”-“项目公告”栏目中找到本项目,在本项目公告的页面点击“我要参与”完成报名; 2.按本公告附件要求填写《比选申请人报名表》《比选项目情况表》、授权委托书(含委托人及受委托人身份证复印件)盖章后扫描成PDF格式文件发送至电子邮箱wangxingyan@rsj.****.cn,中选后按比选文件要求提供纸质版响应文件; 3.请有意向的响应单位于约定的网上报名结束时间前完成网上报名,并在响应材料递交截止时间前递交相关材料;标书代写 4.本公告公示期为3天。 |
| 1.不同中介机构的法定代表人或实际控制人为同一人的; 2.中介机构的法定代表人或实际控制人和项目单位法定代表人或者项目负责人有配偶、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的; 3.中介机构与项目单位具有投资控股关系的; 4.其他应当回避的情形。 |
| 按照《中华人民**国审计法》《中华人民**国审计法实施条例》等有关法律、法规及规定,参与制定****2026年度内部审计工作方案;对****2025年度预算执行情况的真实性、合法性、规范性进行全面审计,必要时进行延伸审计。选取2025年度部门预算2个项目进行专项审计。分别出具《审计报告》。 |
| **** | 项目名称2026年度内部审计项目 | |
| ****事务所服务 | 投资审批项目||
| 项目所在辖区 | **市 | |
| **** | 审批项目资金来源财政性资金 | |
| 9.500000 | 星级评价无 | |
| 线上报名,线上递交文件 | 比选报名及响应材料递交地点-- | |
| 2026年03月20日 00时00分 | ||
| 比选 | ||
| 按照签署的委托合同(协议)执行 |
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| 1.在中华人民**国境内注册,具有独立法人资格,****事务所执业证书,具有提供内部审计服务能力; 2.遵守国家有关法律、法规、规章和中央及地方的有关规定; 3.具有良好的信誉和专业人员力量,能够确定1名工作人员作为联络人,固定与我单位对接工作; 4.提供内部审计的主要负责人员须为注册会计师,具有5年以上执业资格,****政府****事业单位内部审计服务经验及工作业绩,责任心强、服务意识强且全程跟进项目;其他人员需具备内部审计服务相关工作经验; 5.在经营活动中没有重大违法记录; 6.近三年内(2023年3月1日起至今)未被“信用中国”网站列入失信被执行人。 |
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| 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 |
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| 1.比选响应单位登陆****介服务交易平台(网址:http://zjfw.****.cn/),在“公告公示”-“项目公告”栏目中找到本项目,在本项目公告的页面点击“我要参与”完成报名; 2.按本公告附件要求填写《比选申请人报名表》《比选项目情况表》、授权委托书(含委托人及受委托人身份证复印件)盖章后扫描成PDF格式文件发送至电子邮箱wangxingyan@rsj.****.cn,中选后按比选文件要求提供纸质版响应文件; 3.请有意向的响应单位于约定的网上报名结束时间前完成网上报名,并在响应材料递交截止时间前递交相关材料;标书代写 4.本公告公示期为3天。 |
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| 1.不同中介机构的法定代表人或实际控制人为同一人的; 2.中介机构的法定代表人或实际控制人和项目单位法定代表人或者项目负责人有配偶、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的; 3.中介机构与项目单位具有投资控股关系的; 4.其他应当回避的情形。 |
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| 按照《中华人民**国审计法》《中华人民**国审计法实施条例》等有关法律、法规及规定,参与制定****2026年度内部审计工作方案;对****2025年度预算执行情况的真实性、合法性、规范性进行全面审计,必要时进行延伸审计。选取2025年度部门预算2个项目进行专项审计。分别出具《审计报告》。 |
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| 王女士 |
| 010****0887 |
| **市东**山老胡同8号 |
| 王女士 | 传真|
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