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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 19209纸杯(1包100个) | 1 | 25.0 | 得力/deli\19029 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8012 切纸机 | 1 | 197.0 | 得力/deli\8012 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 WB701记号笔 | 30 | 60.0 | 齐心/Comix\WB701 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6600ES 中性笔 | 4 | 48.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0015 订书钉 | 1 | 2.5 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 6 | 农夫山泉 饮用纯净水550ml*24 矿泉水/纯净水 | 10 | 350.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用纯净水550ml*24 | 验收通过 | |
| 7 | 雀巢 1+2 速溶咖啡/咖啡豆/粉(1包100条) | 1 | 178.0 | 雀巢/Nestle\1+2 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 得力9076便利贴 | 10 | 25.0 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 9 | 西部数据 3.5Elements(2TB) 移动硬盘 | 1 | 680.0 | 西部数据/WD\3.5Elements(2TB) | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |