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| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 2026年度信息化项目-野外视频监控系统 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [039]**** | 实施单位 | **** | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 64.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 64.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 申请资金64万元,主要用于支付野外视频监控系统项目服务费,保障野外视频监控点正常运作,监测森林火情隐患。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 巡检服务 | ≥2次 | ||||||
| 热成像双光谱摄像机野外视频监控点维护 | ≥50套 | ||||||||
| 质量指标 | 55套热成像双光谱摄像机野外视频监控点维护率 | ≥90% | |||||||
| 时效指标 | 项目费用支付时间 | 12月底前 | |||||||
| 成本指标 | 每次高空摄像机巡检预算 | ≤5万元 | |||||||
| 每处森林防火监控点位维修预算 | ≤1万元 | ||||||||
| 总成本控制率 | ≤64万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 不涉及该指标 | 不涉及该指标 | ||||||
| 社会效益 | 重大、特别重大森林火灾发生数、人员伤亡数 | 0人 | |||||||
| 森林火灾受害率 | ≤0.4‰ | ||||||||
| 生态效益 | 森林**得到保护 | 提升 | |||||||
| 可持续影响 | 防灭火能力提升 | 提升 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | "低空+林业**保护”试点项目 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [039]**** | 实施单位 | **** | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 172.79 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 172.79 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 资金300万元,用于采购27架旋翼无人机自动巡检机场巡护服务,采购专业飞手巡查驻防服务,采购无人机飞防技术培训服务。进一步提升森林防火期内重点时期重要部位森林防火宣传教育覆盖面和森林火灾预警监测能力,实现森林火灾受害率控制在0.4‰。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 采购无人机飞防技术培训 | ≥30天 | ||||||
| 采购专业飞手巡查驻防 | ≥3人 | ||||||||
| 采购无人机 | ≥27架 | ||||||||
| 质量指标 | 森林火灾受害率 | ≤0.4‰ | |||||||
| 时效指标 | 当期任务完成时间 | 2025年12月底 | |||||||
| 成本指标 | 每架无人机自动巡检机场预算 | ≤9万元 | |||||||
| 采购每名专业飞手巡查驻防预算 | ≤2万元 | ||||||||
| 采购无人机飞防技术培训每天预算 | ≤0.4万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 林业防灾救灾经济损失 | 有效减少 | ||||||
| 社会效益 | 森林防火意识 | 得到提升 | |||||||
| 生态效益 | 有效保护森林** | 得到保护 | |||||||
| 可持续影响 | 持续提升森林火灾预警监测 | 得到持续提升 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 森林防火 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [039]**** | 实施单位 | **** | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 41.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 41.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 申请资金41万元,主要用于组织开展防火演练、技能竞赛、培训、宣传,组织编制森林防火十五五专项规划,提升森林消防专业队和半专业队防灭火能力,提升社会关注森林防火的意识,筑牢森林防火屏障。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 组织编制森林防火十五五专项规划 | ≥1次 | ||||||
| 举办全市森林防灭火培训、技能竞赛 | ≥1次 | ||||||||
| 举办全市森林防火演练 | ≥1次 | ||||||||
| 质量指标 | 森林火灾受害率 | ≤0.4‰ | |||||||
| 时效指标 | 按时完成年度演练、培训等工作 | 12月底 | |||||||
| 成本指标 | 组织编制森林防火十五五专项规划预算 | ≤13万元 | |||||||
| 举办全市森林防火演练预算 | ≤20万元 | ||||||||
| 举办全市森林防灭火培训、技能竞赛预算 | ≤8万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 不涉及该指标 | 不涉及该指标 | ||||||
| 社会效益 | 重大、特别重大森林火灾发生数、人员伤亡数 | ≤0人 | |||||||
| 生态效益 | 森林**得到保护 | 得到保护 | |||||||
| 可持续影响 | 防灭火能力持续提升 | 提升 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 森林防火应急道路 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [039]**** | 实施单位 | **** | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 3年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1381.06 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 1381.06 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | **防火林带50公里,消防水池60个,移动消防水箱166个,购置运兵车6辆,消防水车4辆,扑火服590套,水泵47台,油锯50台,割灌机50台,风力灭火机30台,无人机12台;**森林防火应急道路120千米,有效提升森林火灾综合防控能力,提升林区预警监测水平,处置森林火灾效率。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购置防火物资 | 1批 | ||||||
| 建设移动消防水箱 | 166个 | ||||||||
| 建设消防水池 | 60个 | ||||||||
| 建设森林防火应急道路 | 120千米 | ||||||||
| 建设生物防火林带 | 50千米 | ||||||||
| 质量指标 | 森林火灾受害率 | ≤0.5‰ | |||||||
| 项目验收合格率 | ≥95% | ||||||||
| 时效指标 | 项目控制范围区域火灾24小时扑灭率 | ≥95% | |||||||
| 成本指标 | 生物防火林带每公里控制价 | ≤90000元 | |||||||
| 森林防火物资采购控制价 | ≤****000元 | ||||||||
| 防火应急道路每公里控制价 | ≤630000元 | ||||||||
| 移动消防水箱控制价 | ≤12000元 | ||||||||
| 消防水池控制价 | ≤80000元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 不涉及该指标 | 不涉及该指标 | ||||||
| 社会效益 | 重大、特别重大森林火灾发生数、人员伤亡数 | 0人 | |||||||
| 生态效益 | 森林**保护得到提升 | 得到提升 | |||||||
| 可持续影响 | 防灭火能力提升 | 得到提升 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区群众满意度 | ≥95% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 国土绿化示范项目配套资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [039]**** | 实施单位 | **** | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 556.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 556.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 申请资金556万元。用于退化林修复22232亩,低产低效林改造11141亩,人工造林1565亩,建设作业便道146千米,蓄水池60立方米。通过该项目的实施,长三角绿色生态屏障更加牢固,生态系统质量明显改善,生态系统碳汇能力和服务功能显著提高,彰显国土绿化新成效。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设作业便道 | ≥146千米 | ||||||
| 建设蓄水池 | ≥60立方米 | ||||||||
| 低产低效林改造 | ≥11141亩 | ||||||||
| 退化林修复 | ≥22232亩 | ||||||||
| 人工造林 | ≥1565亩 | ||||||||
| 质量指标 | 低产低效林改造合格率 | ≥90% | |||||||
| 人工造林成活率 | ≥90% | ||||||||
| 退化林修复合格率 | ≥90% | ||||||||
| 时效指标 | 资金当期支付率 | ≥90% | |||||||
| 年度建设任务完成率 | ≥90% | ||||||||
| 成本指标 | 每处小型水利设施建设预算 | ≤5万元 | |||||||
| 每千米作业便道建设预算 | ≤15万元 | ||||||||
| 每亩人工造林预算 | ≤4000元 | ||||||||
| 每亩低产低效林改造预算 | ≤1700元 | ||||||||
| 每亩退化林修复预算 | ≤2200元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 该指标不涉及 | 该指标不涉及 | ||||||
| 社会效益 | 带动就业人数 | ≥2828人 | |||||||
| 生态效益 | 每年预计碳汇增量 | ≥6.47万吨 | |||||||
| 对区域生态系统功能改善的促进作用 | 明显 | ||||||||
| 林分固土、保肥、氮固持、磷固持、调节水量、净化水质、释氧等综合效益 | 明显 | ||||||||
| 可持续影响 | 项目区生态环境持续改善 | 比较明显 | |||||||
| 项目区森林功能和效益持续提升 | 比较明显 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目区群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | **市长江流域国土绿化示范项目 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [039]**** | 实施单位 | **** | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 3年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 8470.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 8470.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 申请资金8470万元。主要用于完成中幼林抚育65309亩,人工造林700亩。通过项目实施,长三角绿色生态屏障更加牢固,生态系统质量明显改善,生态系统碳汇能力和服务功能显著提高,彰显国土绿化新成效。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人工造林 | 700亩 | ||||||
| 中幼林抚育 | 65309亩 | ||||||||
| 质量指标 | 森林抚育合格率 | ≥90% | |||||||
| 人工造林成活率 | ≥90% | ||||||||
| 时效指标 | 资金当期支付率 | ≥90% | |||||||
| 年度建设任务完成率 | ≥90% | ||||||||
| 成本指标 | 每亩中幼林抚育成本 | ≤1900元 | |||||||
| 每亩四旁植树成本 | ≤4000元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 不涉及该指标 | 不涉及该指标 | ||||||
| 社会效益 | 带动就业人数 | ≥406人 | |||||||
| 生态效益 | 每年预计碳汇增量 | ≥6.47万吨 | |||||||
| 对区域生态系统功能改善的促进作用 | 明显 | ||||||||
| 可持续影响 | 森林功能和效益持续提升 | 得到持续提升 | |||||||
| 生态环境持续改善 | 得到持续改善 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目区群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 长江流域国土绿化示范项目 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [039]**** | 实施单位 | **** | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3138.98 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 3138.98 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 申请资金3138.98万元。用于退化林修复22232亩,低产低效林改造11141亩,人工造林1565亩,建设作业便道146千米,蓄水池60立方米。通过该项目的实施,长三角绿色生态屏障更加牢固,生态系统质量明显改善,生态系统碳汇能力和服务功能显著提高,彰显国土绿化新成效。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 作业便道 | ≥146千米 | ||||||
| 蓄水池 | ≥60立方米 | ||||||||
| 低产低效林改造 | ≥11141亩 | ||||||||
| 退化林修复 | ≥22232亩 | ||||||||
| 人工造林 | ≥1565亩 | ||||||||
| 质量指标 | 低产低效林改造合格率 | ≥90% | |||||||
| 人工造林成活率 | ≥90% | ||||||||
| 退化林修复合格率 | ≥90% | ||||||||
| 时效指标 | 资金当期支付率 | ≥90% | |||||||
| 年度建设任务完成率 | ≥90% | ||||||||
| 成本指标 | 每处小型水利设施建设预算 | ≤5万元 | |||||||
| 每千米作业便道建设预算 | ≤15万元 | ||||||||
| 每亩四旁植树预算 | ≤4000元 | ||||||||
| 每亩低产低效林改造预算 | ≤1700元 | ||||||||
| 每亩退化林修复预算 | ≤2200元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 该指标不涉及 | 该指标不涉及 | ||||||
| 社会效益 | 带动就业人数 | ≥2828人 | |||||||
| 生态效益 | 每年预计碳汇增量 | ≥6.47万吨 | |||||||
| 对区域生态系统功能改善的促进作用 | 明显 | ||||||||
| 林分固土、保肥、氮固持、磷固持、调节水量、净化水质、释氧等综合效益 | 明显 | ||||||||
| 可持续影响 | 项目区生态环境持续改善 | 比较明显 | |||||||
| 项目区森林功能和效益持续提升 | 比较明显 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目区群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 森林培育 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [039]**** | 实施单位 | **** | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 100.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 100.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 申请财政资金100万元;用于绿美江淮行动(含国土绿化示范项目)营造林等工作开展,古树名木的保护修复、普查及宣传工作。实现我市绿美江淮年度任务全面完成,国土绿化示范项目为长江下游国土绿化提供示范样板,古树名木**第三次普查任务圆满完成。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展二级古树普查 | ≥1次 | ||||||
| 绿美江淮营造林(含国土绿化示范项目)任务 | ≥10万亩 | ||||||||
| 保护修复古树名木 | ≥5株 | ||||||||
| 古树名木保护培训 | ≥20人 | ||||||||
| 质量指标 | 二级古树普查质量 | 高 | |||||||
| 开展古树名木保护培训效果 | 好 | ||||||||
| 修复古树名木,保护古树名木周边生态环境“一树一策”落实率 | ≥90% | ||||||||
| 绿美江淮营造林(含国土绿化示范项目)任务合格率 | ≥90% | ||||||||
| 时效指标 | 古树名木保护修复完成时间 | 12月底 | |||||||
| 年度绿美江淮营造林(含国土绿化示范项目)任务完成时间 | 12月底 | ||||||||
| 成本指标 | 开展二级古树普查预算 | ≤10万元 | |||||||
| 开展古树名木保护修复培训班预算 | ≤2万元 | ||||||||
| 古树名木保护修复预算 | ≤18万元 | ||||||||
| 年度绿美江淮营造林(含国土绿化示范项目)市级投入 | ≤70万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 该指标不涉及 | 该指标不涉及 | ||||||
| 社会效益 | 人与自然和谐效果 | 好 | |||||||
| 生态效益 | 古树名木及其周边生态环境改善 | 得到改善 | |||||||
| 生态环境提升 | 得到提升 | ||||||||
| 可持续影响 | 生态提升持续性 | 增强 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 林业有害生物防治 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [039]**** | 实施单位 | **** | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 66.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 66.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 申请资金66万元,主要用于死亡松树清理10万株,召开林业有害生物防控工作会议1次,开展林业有害生物防治集中宣传1次,实现对林业有害生物的及时监测、及时防治,有效降低松材线虫病等重大林业有害生物在我市的危害程度,将2026年林业有害生物成灾率控制在低于省下达的指标值。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 死亡松树清理 | ≥10万株 | ||||||
| 开展林业有害生物防治集中宣传 | ≥1次 | ||||||||
| 召开林业有害生物防控工作会议 | ≥1次 | ||||||||
| 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | 小于省下达的指标值 | |||||||
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 100% | |||||||
| 成本指标 | 总成本控制率 | ≤100% | |||||||
| 每株死亡松树清理标准 | ≤100元 | ||||||||
| 开展林业有害生物防治集中宣传预算 | ≤2万元 | ||||||||
| 召开林业有害生物防控工作会议预算 | ≤2万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 不涉及该指标 | 不涉及该指标 | ||||||
| 社会效益 | 带动就业人数 | ≥300人 | |||||||
| 林木**因灾损失 | 减少 | ||||||||
| 生态效益 | 森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | |||||||
| 林业有害生物无公害防治率 | ≥90% | ||||||||
| 可持续影响 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | **市林业有害生物防治基础设施建设项目 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [039]**** | 实施单位 | **** | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 3年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 287.69 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 287.69 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 采购监测预警工程设备287.69万元,采购检疫御灾工程设80万元,采购防治减灾工程设备320万元。进一步夯实松材线虫病监测预警、检疫御灾、防治减灾体系建设。项目建成后,全市成灾率控制在10‰以下,全市松材线虫病疫情得到有效控制,发生面积和死亡松树数量进一步下降,疫情防控更加科学化、信息化,智能化。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 采购监测预警工程设备 | 1批 | ||||||
| 采购检疫御灾工程设备 | 1批 | ||||||||
| 采购防治减灾工程设备 | 1批 | ||||||||
| 质量指标 | 枯死松树清理率 | 100% | |||||||
| 主要林业有害生物成灾率 | ≤10‰ | ||||||||
| 时效指标 | 物资采购完成时间 | 每年年底 | |||||||
| 成本指标 | 防治减灾工程设备采购预算 | ≥320万元 | |||||||
| 检疫御灾工程设备预算 | ≥80万元 | ||||||||
| 监测预警工程设备采购预算 | ≥645万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 不涉及该指标 | 不涉及该指标 | ||||||
| 社会效益 | 林木**因灾损失减少 | 减少 | |||||||
| 生态效益 | 生态系统稳定性提高 | 提高 | |||||||
| 可持续影响 | 持续优化林业发展环境 | 优化 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 森林**管理与监测 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [039]**** | 实施单位 | **** | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 116.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 116.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 申请资金116万元,主要用于管护公益林面积235万亩,管护天然林面积137万亩,****自然保护区条例、湿地日、野生动物宣传月等法律法规集中宣传4次,开展国家、省、市下发的自然保护地遥感点位核查工作,召开自然保护建设管理工作会议1次,做好《**省农林渔业防鸟网(线)使用指南(试行)》推广。实现进一步推进生物多样性保护,提升自然保护地管理质量。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 召开自然保护建设管理工作会议 | ≥1次 | ||||||
| 下发全市自然保护地及湿地遥感点位次数 | ≥4次 | ||||||||
| 开展自然保护区条例、湿地日、野生动物宣传月等法律法规集中宣传 | ≥4次 | ||||||||
| 做好《**省农林渔业防鸟网(线)使用指南(试行)》推广 | ≥200户 | ||||||||
| 开展国家、省、市下发的自然保护地遥感点位核查 | ≥20次 | ||||||||
| 公益林管护面积 | ≥235万亩 | ||||||||
| 天然林管护面积 | ≥137万亩 | ||||||||
| 质量指标 | 森林督查图斑验收合格率 | ≥90% | |||||||
| 全市国家重点保护野生动植物监管、疫源疫病监测、救助率 | ≥95% | ||||||||
| 湿地**面积保有率 | ≥90% | ||||||||
| 时效指标 | 开展全市湿地**保护管理、动植物保护管理工作时间 | 12月底 | |||||||
| 完成核查上级下发图斑、遥感点任务 | 12月底 | ||||||||
| 成本指标 | 开展全市自然保护地及湿地遥感点位核查预算 | ≤20万元 | |||||||
| 总成本控制率 | ≤100% | ||||||||
| 做好《**省农林渔业防鸟网(线)使用指南(试行)》推广预算 | ≤10万元 | ||||||||
| 召开自然保护建设管理会议预算优化后工作预算 | ≤2万元 | ||||||||
| 开展国家、省、市下发的自然保护地遥感点位核查预算 | ≤4万元 | ||||||||
| 开展野生动植物、湿地和自然保护地保护集中宣传预算 | ≤3万元 | ||||||||
| 国有天然林**管护每亩补助标准 | ≤10元 | ||||||||
| 国有公益林管护每亩补助标准 | ≤10元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 该指标不涉及 | 该指标不涉及 | ||||||
| 社会效益 | 持续发挥森林美化环境等效益 | 得到提升 | |||||||
| 全市国家重点野生动植物是否得到有效保护 | 得到保护 | ||||||||
| 生态效益 | 充分发挥森林在水源涵养、水土保持等效益 | 得到提升 | |||||||
| 可持续影响 | 森林系统生态功能持续提升 | 得到持续提升 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 林长制改革奖补资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [039]**** | 实施单位 | **** | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 300.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 300.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 资金300万元,用于林下种植黄精100亩,林下种植白芨580亩,林长制工作考核奖补7个县市区林业主管部门,有效带动全市林长制制度落实,促进林业产业发展。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 林长制考核奖补 | 7个 | ||||||
| 林下种植黄精 | ≥100亩 | ||||||||
| 林下种植白芨 | ≥580亩 | ||||||||
| 质量指标 | 林长制工作任务 | 完成 | |||||||
| 白芨成活率 | ≥85% | ||||||||
| 黄精成活率 | ≥85% | ||||||||
| 时效指标 | 任务完成时限 | 2025年12月底 | |||||||
| 成本指标 | 每亩种植黄精成本 | ≤4000元 | |||||||
| 每亩种植白芨成本 | ≤4000元 | ||||||||
| 林长制奖补预算 | ≤100万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 该指标不涉及 | 该指标不涉及 | ||||||
| 社会效益 | 农民涉林纯收入 | 增加 | |||||||
| 生态效益 | 促进生态和谐发展 | 明显 | |||||||
| 可持续影响 | 持续优化林业发展环境 | 持续优化 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林农满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | **林业改革发展综合试点市建设 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [039]**** | 实施单位 | **** | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 148.95 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 148.95 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 申请资金148.95万元,主要用于完成国土绿化示范项目2024-2025年年度任务,中幼林抚育100054亩,退化林修复2697亩,低产低效林改造557亩,人工造林1477亩,作业便道14千米,采购森林防火基础物资装备,对集体和个人所有的国家级和省级公益林补偿标准给予提标补偿,,开展全市重大林业有害生物防控结果进行市级核查,建设****基地,开展林地湿地及自然保护地一体化化常态化监管工作,建立健全天空地一体化监管体系,支持油茶规模化发展大力****基地建设。做到提升森林质量效益,夯实林业有害生物防治基础,大力发展绿色**产业。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展全市重大林业有害生物防控结果进行市级核查 | 1次 | ||||||
| 森林防扑火物资采购 | 1批 | ||||||||
| 完成国土绿化示范项目实施方案及作业设计编制 | 1个 | ||||||||
| 开展林地湿地及自然保护地一体化化监管工作 | 1次 | ||||||||
| 低产低效林改造 | ≥557亩 | ||||||||
| 人工造林 | ≥1477亩 | ||||||||
| 退化林修复 | ≥2697亩 | ||||||||
| 支持油茶规模化造林 | ≥6600亩 | ||||||||
| 打造****基地 | ≥6个 | ||||||||
| 集体和个人所有的国家级和省级公益林面积 | ≥205万亩 | ||||||||
| 作业便道 | ≥14千米 | ||||||||
| 中幼林抚育 | ≥100054亩 | ||||||||
| 质量指标 | 油茶新造成活率 | ≥85% | |||||||
| 国土绿化示范项目营造林合格率 | ≥90% | ||||||||
| 国土绿化示范项目实施方案编制 | 评审通过 | ||||||||
| 公益林**得到有效管护 | 有效 | ||||||||
| 林业有害生物成灾率 | 低于国家下达的指标 | ||||||||
| 林地湿地及自然保护地得到有效保护 | 有效 | ||||||||
| ****基地合格率 | ≥90% | ||||||||
| 森林火灾受害率 | ≤0.4‰ | ||||||||
| 时效指标 | 兑付油茶规模化造林奖补资金 | 12月底 | |||||||
| 完成林地湿地及自然保护地一体化化监管年度工作 | 12月底 | ||||||||
| 兑现公益林市级提标补助 | 12月底 | ||||||||
| ****基地完成率 | 12月底 | ||||||||
| 完成全市重大林业有害生物防控结果进行市级核查 | 12月底 | ||||||||
| 完成国土绿化示范项目营造林 | 12月底 | ||||||||
| 完成防火物资采购 | 12月底 | ||||||||
| 国土绿化示范项目实施方案 | 12月底 | ||||||||
| 成本指标 | 油茶规模化造林 | ≤66万元 | |||||||
| 林地湿地及自然保护地一体化化监管工作 | ≤30万元 | ||||||||
| ****基地 | ≤50万元 | ||||||||
| 全市重大林业有害生物防控结果进行市级核查 | ≤30万元 | ||||||||
| 公益林生态效益提标补助每亩 | ≤1元 | ||||||||
| 森林防火物资采购预算 | ≤80万元 | ||||||||
| 作业便道每千米 | ≤15万元 | ||||||||
| 四旁植树每亩 | ≤4000元 | ||||||||
| 低产低效林改造每亩 | ≤1700元 | ||||||||
| 退化林修复每亩 | ≤2200元 | ||||||||
| 国土绿化项目实施方案及作业设计编制预算 | ≤300万元 | ||||||||
| 总成本预算控制数 | ≤618万元 | ||||||||
| 中幼林抚育每亩 | ≤1900元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 林业总产值增长率 | ≥5% | ||||||
| 社会效益 | 带动就业人数 | ≥2000人 | |||||||
| 生态效益 | 森林、湿地生态系统效益发挥 | 明显 | |||||||
| 可持续影响 | 森林、湿地生态系统改善可持续影响 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 文明创建等四项经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [039]**** | 实施单位 | **** | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 5.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 申请资金5万元,用于2026年度文明创建及招商引资等工作,促进**发展。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文明创建工作 | ≥1次 | ||||||
| 开展招商引资工作 | ≥5次 | ||||||||
| 质量指标 | 文明创建工作 | 完成 | |||||||
| 招商引资工作 | 完成 | ||||||||
| 时效指标 | 文明创建等工作完成时间 | 2026年12月底 | |||||||
| 成本指标 | 开展招商引资工作预算 | ≤2万元 | |||||||
| 开展文明创建工作预算 | ≤3万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 促进经济发展 | 得到发展 | ||||||
| 社会效益 | 促进社会和谐稳定 | 保持和谐稳定 | |||||||
| 生态效益 | 促进林业产业发展 | 得到发展 | |||||||
| 可持续影响 | 促进社会可持续发展 | 得到可持续发展 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | ||||||