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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********25801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 笔筒 | 无品牌笔筒 | 个 | 1.00 | 80 | 80 |
| 2 | 笔筒 | 无品牌无型号 | 个 | 1.00 | 40 | 40 |
| 3 | 彩色打印纸 | 无品牌彩色打印纸 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 会议记录 | 其他家无型号 | 本 | 4.00 | 15 | 60 |
| 5 | 无型号 PU/PVC笔记本 | 无品牌无型号 | 本 | 90.00 | 29 | 2610 |
| 6 | 得力 9864 快干**大号单色** | 得力/deli9864 | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙舒悦
联系电话: 188****5897
传真:
地址: **区曙光路311号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: