2026年万宁市旅游和文化广电体育局(单位)预算2026年万宁市旅游和文化广电体育局(单位)预算

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发布时间: 2026年03月17日
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目录

****概况

一、主要职能

二、机构设置

2026年部门(单位)预算表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

政府性基金预算“三公”经费支出表

国有资本经营预算支出表

部门(单位)收支总表

部门(单位)收入总表

部门(单位)支出总表

项目支出绩效信息表

2026年部门(单位)预算情况说明

名词解释


****概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央和国家有关旅游和文化广电体育工作的方针政策、法律法规,执行市委、市政府决策部署和**自由

贸易试验区(自由贸易港)政策措施。

(二)研究拟订并组织实施全市旅游和文化广电体育工作政策规划、规章制度和发展战略,研究推进旅游和文化广电体育改革,研究提出**自由贸易试验区(自由贸易港)政策旅游、文化、广电、体育工作方面的意见和建议。

(三)统筹规划全市旅游、文化、广电、体育事业、产业,拟订发展规划并组织实施;推进全市旅游、文化、广电、体育事业等领域的体制机制改革,推进旅游、文化、体育融合发展。(四)负责全市旅游、文化、广电、体育领域的公共服务体系建设和**工程实施,推进基本服务标准化、均等化;承担旅游、文化、广电、体育等基层阵地、设施、平台的规划建设;推进全域旅游。

(五)负责全市旅游、文化、体育**普查工作;指导行业产业、重大项目的规划建设;指导全市文创产品、特色旅游产品创新发展。

(六)管理全市重大旅游、文化、广电、体育活动;制定旅游、文化、体育市场开发战略并组织实施,组织行业市场形象推广;促进旅游、文化、广电、体育对外**及国际市场推广。

(七)负责监测全市旅游经济运行情况;负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布;**有关部门指导假日旅游工作。(八)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。

(九)负责全市文物保护利用和安全监管工作;负责非物质

文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(十)负责监督管理全市广播电视、卫星电视、网络视听、

公共视听机构节目内容及其播出行为;监督管理广播电视节目的传输覆盖、检测和安全播出;推进应急广播体系建设。

(十一)负责旅游、文化、体育市场管理;指导全市旅游、文化、体育市场发展,推进行业信用体系建设、精神文明建设,依法规范行业市场。

(十二)负责全市旅游文化系统工作人员的教育、培训工作和队伍建设。

****市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(十四)有关职责分工

1.旅游和文化市场整治。****体育局负责统筹

协调全市旅游、文化市场的监督管理工作。****管理局负责依法查处旅游虚假广告、商业贿赂、不合理低价游、生产和销售假冒伪劣旅游产品等违法违规行为,整治旅游团队餐饮服务的食品安全、食品卫生等问题,负责旅游市场价格监管,负责旅游标准化认证和旅游合同的管理。****规划局(市海洋局)负责打击海上非法旅游整治工作。****保障局****旅行社未与导游签订劳动合同或签订虚假合同、拒付劳动报酬等行为。市**局负责查处“黑旅行社”、“黑导游”违法行为,****旅馆业的管理。市****事务局)负责查处以宗教名义或在宗教场所胁迫、诱导、欺骗游客消费或捐献等违法行为。****运输局负责旅游客运市场秩序整治和管理,负责查处旅游黑车。

旅游公路。****运输局负责旅游公路的建设。****体育局负责指导旅游公路沿线景区、景点、乡村旅游点的规划选点和打造工作。

二、机构设置

(一)****(单位)内设6个组室,包括办公室、产业规划发展组、市场开发组、文艺广电组、体育管理组、监督管理组。

(二)纳入****(单位)2026年部门预算编制范围的二级(三级)预算单位包括:****(单位)无2026年部门预算编制范围的二级(三级)预算单位

第二部分 2026年部门(单位)预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分 2026年部门(单位)预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****(单位)2026年财政拨款收支总预算3,925.06万元,比上年预算数减少4167.26万元,主要是2025年政府性基金预算拨款4400****体育馆游泳馆建设。其中,收入总计3925.06万元,包括一般公共预算本年收入2,316.66万元、上年结转385.44万元,政府性基金预算本年收入1,087.11万元、上年结转135.86万元,国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计3,925.06万元,包括外交支出0.79万元、 文化旅游体育与传媒支出2,551.30万元、 社会保障和就业支出57.10万元、 卫生健康支出68.81万元、 城乡社区支出600.00万元、 住房保障支出33.12万元、 其他支出609.20万元、债务还本支出4.74万元,结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

****(单位)2026年一般公共预算当年拨款2,702.09万元,比上年预算数增加802.07万元,主要是体育项目增加及设立入境游奖补。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

外交(类)支出0.79万元,占0.03%;文化旅游体育与传媒(类)支出2,537.52万元,占93.91%;社会保障和就业(类)支出57.10万元,占2.11%; 卫生健康(类)支出68.81万元,占2.55%;住房保障(类)支出33.12万元,占1.23%; 债务还本(类)支出4.74万元,占0.18%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.外交支出(类)外交管理事务(款)其他外交管理事务支出(项)2026年预算数为0.79万元,比上年预算数增加0.7万元,主要是境外考察项目增多。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2026年预算数为456.17万元,比上年预算数减少11.84万元,主要是节约办公。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)2026年预算数为153.40万元,比上年预算数减少46.6万元,主要是部分支出列入其他文化和旅游支出项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2026年预算数为300万元,比上年预算数增加300万元,主要是新增项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)2026年预算数为15万元,比上年预算数增加3.97万元,主要是加大文物普查及保护力度。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2026年预算数为1,612.95万元,比上年预算数增加545.99万元,主要是体育活动项目增加。

7. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为37.69万元,比上年预算数增加1.8万元,主要是人员增加。

8. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为18.85万元,比上年预算数增加0.91万元,主要是人员增加。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2026年预算数为0.56万元,与上年持平。

10. 卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为13.21万元,比上年预算数增加0.69万元,主要是人员增加。

11. 卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为55.60万元,比上年预算数增加9.69万元,主要是人员增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为33.12万元,比上年预算数增加2.02万元,主要是人员增加。

13. 债务还****政府一般债务还****政府其他一般债务还本支出(项)2026年预算数为4.74万元,比上年预算数增加4.74万元,主要是新增类别。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****(单位)2026年一般公共预算基本支出为615.21万元,其中:

人员经费587.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费27.22万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助、资本性支出、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

(一)****(单位)2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.8万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

公务用车购置及运行费4.8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.8万元),与上年预算持平;公务车保有量1辆,计划购置0辆。

公务接待费0万元,较上年预算下降0.5万元,下降的主要原因包括:不设公务接待项目。

(二)****(单位)2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****(单位)2026年政府性基金预算当年拨款1,222.97万元,比上年预算减少4969.33万元,****体育馆游泳馆建设项目。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出(类)支出13.77万元,占1.13%;城乡社区支出(类)支出600万元,占49.06%;其他支出(类)支出609.2万元,占49.81%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)2026年预算数为13.77万元,比上年预算数增加6.47万元,主要是增加旅游基础设施建设。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为600万元,比上年预算减少650万元,主要是减少大型基础设施建设。

3. 其他支出(类)彩票公益**排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2026年预算数为609.2万元,比上年预算数增加74.2万元,主要是体育活动赛事增加。

国有资本经营预算当年拨款情况说明

****(单位)2026年国有资本经营预算当年拨款0万元。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,****(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。****(单位)2026年收支总预算3,925.06万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:外交支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出、债务还本支出。

八、收入预算情况说明

****(单位)2026年收入预算3,925.06万元,其中:上年结转521.30万元,占13.28%;一般公共预算拨款收入2,316.66万元,占59.02%;政府性基金预算拨款收入1,087.11万元,占27.70%。比上年预算数减少4167.26万元,****体育馆游泳馆的项目。

九、支出预算情况说明

****(单位)2026年支出预算3,925.06万元,其中:基本支出615.2万元,占15.67%;项目支出3,309.86万元,占84.33%。比上年预算数减少4167.26万元,****体育馆游泳馆的项目。其中委托业务费预算总额2485.59万元,比上年预算数增加428.87万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费(行政单位、参****事业单位需说明,其他单位不需要说明)

2026年********机关运行经费预算456.17万元,比上年预算数减少11.84万元,主要是节约办公。

****政府采购情况

2026年****本级政府采购预算总额200万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算200万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,2026年****(单位)共有车辆1辆,其中,一般执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年****(单位)32个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算2,702.09万元、政府性基金1,222.97万元。

其中,重点项目预算绩效情况:

1.公共文化服务体系建设专项资金项目,预算安排532.25万元,****活动中心器材采购及送戏下乡等公共文化建设,绩效目标是举办不少于15场送戏下乡节目、****中心标准提高群众身体素质。

2.文化体育重大赛事项目,预算安排300.00万元,主要用于举办国家、国际、市县级赛事。绩效目标是及时开展举办活动赛事、有利于推动文体产业的发展。

3.文化体育活动、赛事经费项目,预算安排800.00万元,用于举办文体活动18场。绩效目标是有利于推动文体产业的发展,扩大群众文体活动的参与度,推动全民阅读、全民健身的发展。

4.体育广场运维管理及赛事经费项目,预算安排600.00万元,用****广场运维费用及开展文化体育活动、赛事,****体育场馆的各项健身及比赛活动的顺利开展。绩效目标是足额配备专业资质的工程设备、工作人员等基本条件,促进“文化+体育+旅游+消费”融合发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入:****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入:****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入:****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(401001).xlsx

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