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一、 *采购人名称: ****南校区
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8080
五、 *验收单位: ****南校区
六、 *验收日期: 2026年3月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 国产 家私清洁剂 高浓度草酸清洗剂 除垢剂溶液 | 2 | 200.0 | 国产\草酸 | 验收通过 | |
| 2 | 南洋 防滑手套 乳胶 皮手套 防水卫生劳保使用加厚款 12双/包 | 5 | 330.0 | 南洋\橡胶手套 | 验收通过 | |
| 3 | 星工 防滑手套 劳保 棉纱线纱手套 耐磨透气 白色 12双/包 | 10 | 260.0 | 星工/XINGONG\白色 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 切割/雕刻垫板 铅笔刀 刨刀 削笔器 卡通造型 | 100 | 50.0 | 晨光/M G\米菲 | 验收通过 | |
| 5 | 爱特福 84消毒液 500ml 30瓶/箱 84办公 居家 灭菌 | 10 | 1050.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7102 胶水 固体胶 办公 手工 财务 装订粘黏胶棒 中号12支/盒 | 60 | 720.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |