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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9268
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 回形针 1盒装 | 50 | 88.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS92899 订书钉 | 50 | 66.0 | 晨光/M G\ABS92899 | 验收通过 | |
| 3 | 王会计 A009-16-1 信笺纸 | 3 | 18.0 | 王会计\A009-16-1 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 NS023 纽赛笔筒蓝色 6个德国创意莫兰迪淡色系笔筒时尚办公笔筒收纳盒 | 2 | 89.88 | 得力/deli\NS023 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8463 钢尺 30cm | 5 | 68.55 | 得力/deli\8463 | 验收通过 | |
| 6 | 富强 AA230ml 一次性纸杯 | 1 | 200.0 | 富强\AA230ml | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 AGW-7104A-1-N1 吸水拖把 | 2 | 110.0 | 好媳妇\AGW-7104A-1-N1 | 验收通过 | |
| 8 | 好媳妇 AGW-4488-1 扫把套装 | 2 | 56.0 | 好媳妇\AGW-4488-1 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 | 100 | 250.0 | 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 BP138 办公 笔记本 | 50 | 1100.0 | 得力/deli\BP138 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 30249 透明胶带 | 3 | 48.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 1526 电子计算器 | 3 | 162.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0368 省力 订书机 | 12 | 324.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6009 黑色 剪刀 | 4 | 24.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9860 快干** | 12 | 108.0 | 得力/deli\9860 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 NS722 HB 铅笔 | 2 | 18.0 | 得力/deli\NS722 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5683 办公 档案盒 | 24 | 288.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 18 | 公牛 GN-405D 电源插座 | 4 | 211.2 | 公牛/BULL\GN-405D | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8550S 票夹/长尾夹 (32mm6只+25mm12只+19mm26只) | 9 | 126.0 | 得力/deli\8550S | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5684 办公 档案盒 | 12 | 216.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |