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****关于账本/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于账本/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:石银春
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654021
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**伊**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:伊**曲鲁海乡尤喀克塔木村
采购单位联系人和联系方式:石银春:155****8965
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****44313
采购单位预算编码:122060
三、成交信息
成交日期:2026年3月17日
总成交金额(元):1386 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******伊**吉里于孜镇吉里于孜大街33号 | 1386.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 其他 账本/账册 | 其他家 | 其他 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 2 | 其他 账本/账册 | 其他家 | 其他 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 3 | 启恒 A4 奖状/证书/荣誉证书芯 | 启恒 | A4 | 25 | 1.0 | 25.0 | |
| 4 | 得力 7825 图钉/工字钉/彩工字钉 | 得力/deli | 7825 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
| 5 | 得力 53573 胶水 | 得力/deli | 53573 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
| 6 | 茶花 2912 挂钩/粘钩 | 茶花 | 2912 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 7 | 得力 33939黑 塑封机 | 得力/deli | 33939黑 | 1 | 320.0 | 320.0 | |
| 8 | 得力 2079A 美工刀片 | 得力/deli | 2079A | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| 9 | 绿富美 过塑膜 气泡膜 | 绿富美 | 过塑膜 | 2 | 90.0 | 180.0 | |
| 10 | 得力 热熔胶棒 胶棒 | 得力/deli | 热熔胶棒 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
| 11 | 得力 DL401200 热熔胶枪 | 得力/deli | DL401200 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
| 12 | EPIPHONE 即时贴 贴纸 | EPIPHONE | 即时贴 | 7 | 25.0 | 175.0 | |
| 13 | 得力 33417 美工刀 | 得力/deli | 33417 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 14 | 益视 听课记录本 课业本/教学用本 | 益视 | 听课记录本 | 25 | 6.0 | 150.0 | |
| 15 | 益视 备课本 课业本/教学用本 教案本/教案本 | 益视 | 备课本 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 16 | 晨光 HAWB0243 毛笔 | 晨光/M G | HAWB0243 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: