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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M031********00415
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 XZ105 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deliXZ105 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 2 | 得力 钢直尺 | 得力/deli得力50cm钢直尺8464 | 把 | 2.00 | 10 | 20 |
| 3 | 公牛 7号 AAA LR03 1.5V 普通干电池 | 公牛/BULL7号 AAA LR03 1.5V | 节 | 2.00 | 5 | 10 |
| 4 | 得力 9865 印油/印泥/** | 得力/deli9865 | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 5 | 得力 18743 垃圾袋 | 得力/deli18743 | 包 | 8.00 | 15 | 120 |
| 6 | 得力 起钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 3.00 | 3 | 9 |
| 7 | 金源 装订线材 | 金源装订线粗细 | 包 | 7.00 | 20 | 140 |
| 8 | 得力 S856 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deliS856 | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
| 9 | 得力 6053si 剪刀 | 得力/deli6053 | 把 | 2.00 | 22 | 44 |
| 10 | 得力 文件栏 | 得力/deli9844 | 个 | 1.00 | 39 | 39 |
| 11 | 得力 9560 纸杯 | 得力/deli9560 | 包 | 15.00 | 10 | 150 |
| 12 | 得力 30403 双面胶带 | 得力/deli30403 | 筒 | 2.00 | 3 | 6 |
| 13 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 把 | 2.00 | 9 | 18 |
| 14 | 得力 S936 铅笔 | 得力/deliS936 | 盒 | 1.00 | 9 | 9 |
| 15 | 金亿利 5G-1103 文件夹 | 金亿利5G-1103 | 包 | 10.00 | 4 | 40 |
| 16 | 创意 不干胶标签 | 创意CY7624 | 包 | 1.00 | 10 | 10 |
| 17 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 1.00 | 42 | 42 |
| 18 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 3.00 | 4 | 12 |
| 19 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 20 | 申士 2525 PU/PVC笔记本 | 申士/SNSIR2525 | 本 | 5.00 | 30 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢菲
联系电话: ****971****
传真:
地址: 银河大道6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****市**区梅林镇万里路1号**奥园6栋2单元302号房