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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB158********1605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 世达 SB415 足球 | 世达/STARSB415 | 个 | 2.00 | 110 | 220 |
| 2 | 首力 毛刷 刷子 墙刷 | 首力毛刷 | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
| 3 | 天顺 奖状/证书 荣誉证书内芯 | 天顺内芯 | 张 | 50.00 | 0.5 | 25 |
| 4 | 卡夫威尔 尼龙扎带2.7*250mm 捆扎绳 尼龙扎带 | 卡夫威尔尼龙扎带2.7*250mm | 包 | 5.00 | 18 | 90 |
| 5 | 攀战 排球网/球柱 7人足球网 | 攀战7人 | 个 | 4.00 | 210 | 840 |
| 6 | 晨光 ASC99368 奖状/证书 | 晨光/M GASC99368 | 张 | 400.00 | 0.5 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马勇
联系电话: 186****7689
传真: 0994-****514
地址: ****中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: