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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:****中心)
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**维吾尔自治区**区西环北路2219号
采购单位联系人和联系方式:李晓强:189****7845
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****38279
采购单位预算编码:014006
三、成交信息
成交日期:2026年3月17日
总成交金额(元):8909.55 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**区**路232****电脑城二楼400室 | 8909.55 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 透明纸 热敏纸 | A | 热敏纸 | 15 | 160.0 | 2400.0 | |
| 2 | 得力 单线信纸 信纸 | 得力/deli | 单线信纸 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 3 | 得力 6010黑色 剪刀 | 得力/deli | 6010黑色 | 10 | 9.5 | 95.0 | |
| 4 | 得力 33601 胶带/胶纸/胶条 纳米胶带3m | 得力/deli | 33601 | 20 | 9.5 | 190.0 | |
| 5 | 双丰 240L 垃圾桶 | 双丰 | 240L | 2 | 360.0 | 720.0 | |
| 6 | 绘威 云彩纸 160g 铜版纸A4 | 绘威 | 160g | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 7 | 公牛 其它插座 10A 插座(明装) | 公牛/BULL | 10A | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 8 | 打印机底座 复印机配件 | A | 打印机底座 | 3 | 466.6 | 1399.8 | |
| 9 | 得力047612 订书机 装订线材 | 得力/deli | 047612 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 10 | 威露士 525ML 洗手液 | 威露士/Walch | 525ML | 30 | 18.0 | 540.0 | |
| 11 | 得力 7600 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 7600 | 55 | 4.45 | 244.75 | |
| 12 | 得力 P05511 文件袋 | 得力/deli | P05511 | 20 | 22.0 | 440.0 | |
| 13 | 0.6m*0.9m 编织布/袋 | A | 0.6m*0.9m | 200 | 5.0 | 1000.0 | |
| 14 | 晨光13907中性笔 黑色0.5mm | 晨光/M G | 13907 | 20 | 45.0 | 900.0 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: