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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N754********262014
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 74292 笔用墨水/补充液/墨囊 | 得力/deli74292 | 瓶 | 1.00 | 6 | 6 |
| 2 | 得力 LB560-4 记事本 B5/60张高效笔记本线圈本 康奈尔笔记本子 螺旋本作业本错题本练习本 | 得力/deliLB560-4 | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 3 | 爱迪生 2213-1 学生书包 | 爱迪生/Edison2213-1 | 个 | 1.00 | 160 | 160 |
| 4 | 得力 DL-67086 文具盒 | 得力/deliDL-67086 | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 努尔斯里
联系电话: 138****1073
传真:
地址: **县齐勒乌泽克镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: