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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力文具 ZQ5051 包装用纸 | 得力文具ZQ5051 | 包 | 90.00 | 23 | 2070 |
| 2 | 马利 100ml 丙烯颜料 | 马利/Marie's100ml | 瓶 | 100.00 | 36 | 3600 |
| 3 | 得力 8520 票夹/长尾夹 | 得力/deli8520 | 盒 | 57.00 | 16 | 912 |
| 4 | 得力 27043 档案盒 | 得力/deli27043 | 包 | 15.00 | 83 | 1245 |
| 5 | 得力 5855 文件夹 | 得力/deli5855 | 包 | 100.00 | 14 | 1400 |
| 6 | 红双喜 家庭型E-TX202 羽毛球拍 | 红双喜/DHS家庭型E-TX202 | 支 | 10.00 | 52 | 520 |
| 7 | 灯笼80# | 新新精艺100****11449 | 个 | 30.00 | 87 | 2610 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****采购办经办人
联系电话: 180****2907
传真:
地址: **伊犁州****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: