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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0112
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7193 便签本/便条纸/N次贴 自粘性标签贴144枚 | 4 | 6.8 | 得力/deli\7193 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 YS-154 便签本/便条纸/N次贴80页彩色 | 4 | 10.0 | 晨光/M G\YS-154 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7093 胶水 | 1 | 30.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9852 印油/印泥/** | 1 | 7.5 | 得力/deli\9852 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 得力支架白板 | 2 | 300.0 | 得力/deli\33726 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6600ES 中性笔0.5mm黑色(盒) | 2 | 21.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5302 A4双强力文件夹 | 10 | 65.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0371办公型订书机 | 1 | 28.5 | 得力\0371 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |