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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1H990****26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7534 橡皮 | 得力/deli7534 | 件 | 1.00 | 10.5 | 10.5 |
| 2 | 得力 30320 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30320 | 卷 | 1.00 | 26 | 26 |
| 3 | 齐心 MP2010 齐心(Comix)MP2010 2B绘图铅笔2盒装 12支/盒 考试铅笔 素描铅笔 学生写字铅笔 绘画铅笔 办公用品 黑色 | 齐心/ComixMP2010 | 支 | 2.00 | 7.5 | 15 |
| 4 | 齐心 A868 文件夹 拉杆夹 | 齐心/ComixA868 | 个 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 5 | 晨光 ADM95392 档案盒 | 晨光/M GADM95392 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 魏来
联系电话: 138****1181
传真:
地址: 宇宙路与德建大街交汇处原住建办公楼三楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: