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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1J430****26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092 | 盒 | 5.00 | 16.9 | 84.5 |
| 2 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 个 | 5.00 | 22 | 110 |
| 3 | 得力 S59-07 中性笔 | 得力/deliS59-07 | 支 | 5.00 | 55 | 275 |
| 4 | 齐心 AB600A-W 文件夹 | 齐心/ComixAB600A-W | 个 | 50.00 | 8.8 | 440 |
| 5 | 齐心 Q310 文件夹 | 齐心/ComixQ310 | 包 | 20.00 | 13 | 260 |
| 6 | 得力 6009-S 剪刀 | 得力/deli6009-S | 把 | 5.00 | 4.9 | 24.5 |
| 7 | 得力 22298 笔记本 | 得力/deli22298 | 本 | 10.00 | 17.4 | 174 |
| 8 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 2# | 得力/deli8552ES | 个 | 10.00 | 21 | 210 |
| 9 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 50.00 | 15 | 750 |
| 10 | 得力 PP411 档案袋 | 得力/deliPP411 | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
| 11 | 齐心 B2174 文件座/文件架/文件框 | 齐心/ComixB2174 | 个 | 10.00 | 27 | 270 |
| 12 | 得力 1542A 电子计算器 | 得力/deli1542A | 个 | 10.00 | 45 | 450 |
| 13 | 得力 5108 档案盒 | 得力/deli5108 | 个 | 50.00 | 21 | 1050 |
| 14 | 得力 9870 印油/印泥/** | 得力/deli9870 | 件 | 10.00 | 7 | 70 |
| 15 | 晨光 ASS91360 美工刀 | 晨光/M GASS91360 | 把 | 10.00 | 13 | 130 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘桂航
联系电话: 183****0099
传真:
地址: 住建大厦
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: