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订单:****,于:2026-03-17 18:09进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**市-**省**市**市******2楼B区2B021号
成交金额:630.00,大写(人民币):陆佰叁拾元整
| 1 | 胶带 | 得力/deli 30248 胶带 | 得力/deli | 30248 | 20 | ¥8.5000 | ¥170.00 |
| 2 | 订书钉 | 得力/deli 工字钉 订书钉 | 得力/deli | 工字钉 | 60 | ¥3.5000 | ¥210.00 |
| 3 | 黑板 | 益迪克/YIDIKE 板檫 黑板 | 益迪克/YIDIKE | 板檫 | 60 | ¥3.0000 | ¥180.00 |
| 4 | 胶水 | 得力/deli 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 20 | ¥2.0000 | ¥40.00 |
| 5 | 订书钉 | 得力/deli 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 30 | ¥1.0000 | ¥30.00 |
联系人:******小学
联系方式:138****0851
采购单位:**市荆河街道联区
2026年03月18日