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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 24/6 得力0012 订书钉 12号订书针 24/6 | 20 | 20.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 10支/盒 | 30 | 35.4 | 晨光/M G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S34 1.0mm加粗磨砂笔杆签字笔中性笔 | 120 | 297.6 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
| 4 | 永大 永大海绵胶 双面海绵胶带 泡沫胶带 泡棉胶布(010264) | 30 | 58.8 | 永大/yungtay\海绵胶带 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0017 得力 0017 订书钉 23/17 1000枚/盒 | 30 | 156.0 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
| 6 | 三和 多功能 松锈 润滑剂 400ML 除锈剂 | 20 | 178.2 | 三和\400ML 除锈剂 | 验收通过 | |
| 7 | 知绿源 1765 垃圾桶 办公室废纸篓桶 | 10 | 73.1 | 知绿源\1765 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |