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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N054********252401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 其它插座 | 得力/deli18170-05 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 2 | 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU聚环能5号电池 | 节 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 3 | 晨光 ABS92743 晨光Eplus彩色长尾夹15mm(筒装)ABS92743 | 晨光/M GABS92743 | 筒 | 5.00 | 9 | 45 |
| 4 | 得力 得力5901抽杆夹(混)(一袋10个) | 得力/deli5901 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 132****0006
传真:
地址: **市**大街2601号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: