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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 286********00925534
四、 *合同编号: ****9819
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兄弟 2050 墨粉/碳粉 | 9 | 360.0 | 兄弟/BROTHER\2050 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8551ES 彩色长尾票夹 | 5 | 90.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 k35 中性笔 | 15 | 402.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9868 快干** | 20 | 120.0 | 得力/deli\9868 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8555ES 彩色长尾票夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8553 彩色长尾票夹 | 3 | 45.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8556 彩色长尾票夹 | 4 | 48.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |