开启全网商机
登录/注册
询价公告
本项目为(项目名称:****2026年审计服务集中采购项目,项目编号:****),采购人为****,根据公开、公平、公正、诚信的原则,现对****2026年审计服务集中采购项目公开询价,项目资金为采购人自筹,凡符合本项目要求的单位均可参加报名。
1、 项目概况及询价范围1.1 采购内容:
标段1:内部审计服务3项;
标段2:科研项目专项审计服务5项;
具体内容详见项目需求一览表。
1.2 上限控制价:本项目上限控制总价(人民币)为:192500元。
标段1上限控制价:149000元;
标段2上限控制价:43500元。
1.3 本项目共分为2个标段,同一供应商可同时报2个标段,但每个供应商只能中标1个标段。
1.4 交货地点:**区内(采购人指定地点)。
1.5 交付时间:
标段1:采购人发出审计通知书7个工作日内,报价人应按照要求进场。报价人应于进场审计之日起45天内出具审计报告征求意见稿(初稿),初稿完成后15个工作日内出具审计报告终稿。
标段2:采购人发出审计通知书7个工作日内,报价人应按照要求进场。报价人应于进场审计之日起10个工作日内出具审计报告征求意见稿(初稿),初稿完成后5个工作日内出具审计报告终稿。
2、 资格要求2.1 具备有效的营业执照,具备履约本项目的人员能力,成立时间不少于2年。
2.2 有行业行政主管部门或行业自律组织核准的资格资质,并提供有效证明材料。
2.3 人员要求:供应商须具有10名(含)以上注册会计师,并提供有效证明材料。
2.4 业绩要求:
2.4.1 标段1:2023年1月1日起至今,供应商至少完成过1个内控审计或项****公司法定代表人任期经济责任审计相关项目业绩,提供合同关键页(签订合同的
|
1
|
审计服务
|
|
|
1
|
项
|
|
1
|
审计服务
|
|
|
1
|
项
|